一、《关于东城区2022年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》反映了哪些内容?
2023年6月9日,东城区第十七届人大常委会第十一次会议听取和审议了《关于东城区2022年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(以下简称《审计工作报告》)。此次《关于东城区2022年度预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》,是《审计工作报告》所反映问题的整改情况,全面客观反映了区委、区政府对审计整改工作总体推进情况和工作成效、审计查出问题的具体整改情况,并提出了后续整改工作安排及措施。
二、为做实审计工作“下半篇文章”,2022年度审计整改工作体现出哪些特点?
2022年度审计整改工作中,各部门各单位深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于建立健全审计查出问题整改长效机制意见,总体进展顺利、成效显著,突出体现在三个方面:一是深化顶层设计。东城区召开十三届区委审计委员会第二次会议,审议通过了审计整改方案,进一步健全了审计整改工作体系,同时持续深化审计监督与人大、财政等监督联动和协作,全面系统推进整改工作,层层压紧压实整改责任。二是强化组织统筹。区政府加强对审计整改工作的研究和调度,各部门强化沟通与配合,协调解决整改中的难点问题,对于一些普遍性、系统性问题,由主管部门借助整改契机,系统分析问题产生原因,倒查监管漏洞,从上到下、以点带面落实整改。三是坚持源头把控。着眼于标本兼治,区审计局加强审计成果转化应用,持续完善审计发现问题提示提醒清单,并在2024年预算编审会上向各单位通报审计发现的问题,切实发挥审计预警和服务作用,同时加强对各单位内部审计人员的指导和培训,推动内部审计与外部审计形成有机融合,促进整改常态化、巩固成果长效化。
三、审计整改工作成效有哪些?
从审计整改效果看,一是预算管理进一步加强。区财政局通过落实问题整改,持续优化非税收入征管,不断加强绩效评估结果应用,推动规范存量资金和转移支付资金的安排、管理和使用,合理把控政府债务规模和债券发行节奏,有效提升预算管理水平。二是重点项目和资金进一步规范。对于公共卫生、街区更新、基层治理等重点领域、重点项目、重点资金审计发现的问题,主管部门能够完善工作流程,加强过程管理,促进资金规范使用。三是部门预算管理意识进一步提高。针对审计中发现的项目资金使用绩效不高,预算编制不完整、不细化等问题,各部门深入分析问题根源,持续加强对预算编制、绩效管理、资产盘活利用等工作的重视程度,同时进一步完善内控制度和执行,不断提升管理意识和管理水平。
四、审计整改报告反映,还有部分问题正在整改,是什么原因?
目前尚有14个问题正在整改当中,主要原因:一是部分问题需要实现整改长效化,准备修订完善制度,目前部分制度已在履行审批程序当中,其他修订工作正在推进中。二是部分问题涉及资产盘点、调拨,以及解决资产历史遗留问题,需要时间分阶段推进。三是部分问题涉及项目进度缓慢,审计整改工作已完成方案设计或已进入实质性开展阶段,目前正在按计划推进。
五、后续整改工作安排及措施有哪些?
下一步东城区将针对审计发现的问题和整改结果,持续深化整改工作。一是把好审计整改责任关。对于目前还在推进中的问题,区政府将督促责任单位切实履行整改主体责任,以钉钉子的精神狠抓整改落实,区审计局也将压实跟踪督促检查责任,严格按照整改对账销号机制,持续做好跟踪检查工作,确保整改工作不留盲区、不留死角。二是把好审计成果服务关。东城区将认真落实区委审计委员会和区人大对于审计整改工作的要求,将本次审计问题整改作为后续各单位补漏洞、促工作的有力手段,同时区审计局将坚持审计“上半篇文章”和整改“下半篇文章”并重原则,深入推进审计整改标准化、成果应用广泛化,以提示提醒清单为抓手,寓服务于审计监督之中,切实发挥审计“治已病、防未病”作用。三是把好审计监督效能关。持续加强党对审计工作的领导,在后续审计工作中,紧紧围绕区委区政府的中心工作,持续拓展审计监督的广度和深度,不断加强对重点领域、重点资金、重点项目的审计力度,同时充分发挥审计监督协调工作机制和整改联动工作机制作用,推动形成监督合力,打好监督“组合拳”。
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