2018年第9号:北京市东城区文化委员会2017年度部门预算执行和决算草案审计结果公告
(2018年10月15日公告)
根据《中华人民共和国审计法》和《北京市审计条例》的规定,2017年3月6日至5月7日,东城区审计局对北京市东城区文化委员会(以下简称区文委)2017年度部门预算执行和决算草案进行了审计,并对其下属东城区第一图书馆、东城区第二文化馆和东城区文物管理所进行了延伸审计,对东城区第一文化馆、东城区第二图书馆和东城区第一文化馆会议中心的部分项目资金进行了延伸审计。
一、基本情况
区文委是隶属于东城区政府的行政单位。2017年度部门决算(草案)支出实际完成14,369.11万元。
审计结果表明,区文委本级及下属单位能够按照相关要求编报2017年度预算并按照预算用途使用资金,财务管理情况基本规范,2017年度会计报表和财务资料等相关资料基本能够如实反映部门预算执行情况,本年度预算收支基本真实。
二、审计发现的主要问题
(一)区文委本级存在的问题。
1、个别项目预算编报考虑不充分,造成项目资金结余过大。
2、净结余在往来款长期挂账83.93万元。
3、个别项目支出经济分类不准确,涉及金额7.56万元。
(二)区文委下属单位存在的问题。
1、个别单位项目进展缓慢,导致资金使用效益不高。
2、个别单位在基本支出中列支项目经费,涉及金额3.22万元。
3、个别单位净结余长期挂账,涉及金额253.73万元。
4、部分下属事业单位非税收入未上缴财政。
5、部分下属事业单位未将事业基金编入预算。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,下达了审计决定。要求区文委申报预算时应充分考虑各种因素科学编制项目预算,提高资金使用效益;及时清理往来账款,将应上缴的长期挂账资金足额上缴财政部门;加强对下属单位财务核算方面的监督指导,规范应上缴财政的非税收入核算,足额缴入财政专户。
四、审计发现问题的初步整改情况
区文委对审计发现的问题高度重视,在主任办公会上通报了审计结果,提出了对照审计结果进行整改,同时加快预算执行进度的要求。区文委及下属单位在规定的时限内将审计决定执行完毕,上缴财政专户资金337.66万元。
区文委在编制2019年度部门预算时,综合考虑各方面因素编制项目预算,提高财政资金使用的效益;在会计核算中,注意了项目内容和项目具体支出关系,确保会计记录和报表的真实性;相关单位目前正在协调各方推进项目的招投标工作;相关单位召开会议、学习政策文件,就问题进行认真分析和反思,强化了遵守财经纪律的意识;区文委组织下属事业单位24人参加非税业务工作培训会,要求各单位自2018年起,统一将非税收入足额缴纳财政专户,2018年上半年12家下属单位已经上缴了非税收入;在编制2019年度部门预算时,下属事业单位按照财政部门全口径预算编制的要求编制年度预算。
东城区审计局
2018年10月9日
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