根据《中华人民共和国审计法》的规定,2016年3月2日至5月4日,北京市东城区审计局对东城区民政局(以下简称区民政局)2015年度部门预算执行和决算草案编制情况进行了审计。
一、
基本情况
区民政局是隶属于东城区政府的行政机关,其下属二级预算单位共计12个(其中:财政补助事业单位9个;经费自理事业单位3个)。2015年部门决算(草案)支出实际完成15690.58万元。
二、
审计发现的主要问题
(
一)
下属单位财务结算中心虚列支出。
(
二)
下属单位社区服务中心固定资产未入账。
(
三)
下属单位社区服务中心未按规定使用往来科目进行财务核算。
(
四)
下属单位财务核算错误导致账表不符。
三、
审计处理情况及建议
对上述问题,区审计局已依法出具了审计报告,要求区民政局
进一步重视资产管理工作,
定期开展资产清查,
及时全面核对固定资产财务账与资产动态系统数据;加强会计基础管理工作,加强对各项财务规章制度的执行力度,把各种财务规章制度落到实处;加强对下属单位的监督管理,规范下属单位的财务工作
。
四、
审计发现问题的整改情况
区民政局对审计发现的问题进行了落实整改,将
财务结算中心虚列支出的资金
上缴到区财政;将
社区服务中心
未入账的固定资产记入到固定资产账中;对
未按规定使用往来科目进行财务核算
及
财务核算错误导致账表不符
进行了调账处理;同时
组织相关部门财务人员认真学习会计准则、预算法等相关文件,强化对下级二级预算单位的日常监管,促进财务管理的规范化、制度化。
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