东城区审计局2023年行政检查计划

日期:2023-03-16 15:20    来源:

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一、检查主体:北京市东城区审计局

二、检查方式:就地审计、报送审计

三、管理对象基数:按照区委区政府工作要求,结合我区审计工作实际,2023年对区属重点部门、重点资金、重点人员进行有重点、有步骤的审计检查。

四、检查比例:通过预算执行审计、经责审计、专项审计等,其中,一级预算单位审计检查达到100%全覆盖。

五、检查项目

开展财政审计项目、领导干部经济责任审计和自然资源资产审计项目、城市管理和重大公共工程审计项目、重点领域专项审计调查项目以及强化内部审计分类指导

六、检查内容:

(一)财政审计项目

按照国家审计准则的相关要求,成立项目审计组,以增强预算执行和财政收支的真实性、合法性和效益性为目标,坚持科技强审,巩固数据分析成果,不断深化审计监督的深度和广度,加强本级预算执行和决算草案审计,高质量推进审计全覆盖,提升审计效能。

(二)领导干部经济责任审计和自然资源资产审计项目

按照国家审计准则的相关要求,成立项目审计组,采用就地审计、报送审计等方式,以强化干部管理监督,促进干部履职尽责、担当作为为目标,紧扣规范权力运行和责任落实,开展部门领导干部任期经济责任审计和领导干部自然资源资产离任(任中)审计,切实推动领导干部更好履行决策、发展、管理、廉政责任。

(三)城市管理和重大公共工程审计项目

按照国家审计准则的相关要求,成立项目审计组,采用就地审计、报送审计等方式,以持续提升城市精细化治理水平为目标,聚焦核心区控规实施阶段任务落实,开展城市管理和重大公共工程审计,积极推进加强政府投资建设资金依法合规使用、规范建设程序履行、发挥资金使用效益等。

(四)开展重点领域专项审计调查项目

按照国家审计准则的相关要求,成立项目审计组,采用就地审计、报送审计等方式,围绕“六字文章”“六力提升”,加大对民生资金和民生项目的审计力度,提高民生资金使用效益,保障民生政策落到实处,围绕群众关心、涉及切身利益的热点难点问题,为推动首都核心区治理能力和水平提升发挥审计监督作用。

(五)强化内部审计分类指导

不断巩固深化指导监督工作机制,促进相关单位建立健全内部审计制度。积极探索内部审计项目质量检查的方式方法,坚持问题导向,紧盯整改效果,促进内部审计质量和水平提升。

另外东城区审计局将按照审计署、市审计局的工作安排开展相应的审计等工作。



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