东城区审计局修订合同管理办法 持续筑牢内部治理与风险防控屏障

日期:2026-02-10 14:00    来源:东城区审计局

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    为深入推进审计机关自身规范化、法治化建设,近日,东城区审计局结合工作实际,修订出台了新版合同管理办法。

本次修订坚持规范运行与风险管控相结合,重点围绕四个方面优化制度设计:一是明晰权责,强化协同,进一步明确合同起草、审核、签订、履行等各环节责任主体,推动科室间高效协作;二是优化流程,提升效能,对合同订立、履行、变更、纠纷处理等实施全流程闭环管理,提升运转效率;三是衔接规范,细化要求,将“三重一大”、政府采购、招投标及保密管理等规定融入合同管理关键节点,确保制度衔接顺畅、执行到位;四是健全监督,强化约束,完善合同风险定期排查与动态监督机制,增强制度的严肃性与执行力。

本次合同管理办法的修订与实施,是东城区审计局不断完善内部治理体系、提升依法履职能力的重要举措,为进一步规范合同行为、防范法律风险、提升管理科学化水平提供了坚实的制度保障。


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