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2020年第10号:北京市东城区2019年度企业国有资产专项审计

日期: 2020-12-11 17:05     

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(2020年12月1日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2020年7月22日至10月14日,北京市东城区审计局对北京市东城区2019年度企业国有资产管理情况进行了专项审计。

一、基本情况

为落实《北京市东城区人民政府关于落实向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的实施办法(试行)》的规定,东城区审计局围绕区属国企国有资产管理情况进行了专项审计。审计结果表明,2019年东城区能够深入贯彻落实党的十九大精神,推动形成较为完善的国有资产管理、监督体系;不断加强企业国有资产管理,防止国有资产流失;促进优化资产结构,确保国有资产保值增值;管理体制机制改革不断深化,资产管理水平稳步提高。

二、审计发现的主要问题

(一)企业财务决算数据不准确。

(二)房产管理水平有待提高。

(三)国有资本经营预算项目管理有待加强。

(四)老字号企业发展仍需进一步推进。

三、审计处理情况及建议

为加强区属国企国有资产管理,充分发挥国有资产资金效益,推进管理体制机制改革,提出了进一步优化、整合国有经济布局,提升行业布局的战略性、前瞻性水平;进一步完善国有资产管理相关制度;加强财务管理工作等审计建议。

四、审计发现问题的初步整改情况

区国资委高度重视审计发现的问题,采取了初步整改措施。对于企业财务决算数据不准确的问题,已立行立改,调整了相关账目和汇总数据;相关企业针对国有资产管理中存在的问题,进一步完善制度,强化资产的统筹使用,促进国有资产更好地发挥效益。其他问题尚在整改中。

                                东城区审计局

                               2020年12月1日

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